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规定文件化程序,对关键原料的供应商实施控制,以确保供应商具有保证生产关键原料满足要求的能力。
2 范围
本程序适用于本公司所有与产品实现有关的采购物资的采购过程,供应商的控制和进货检验,其中包括外包产品。
3 职责
3.1 供销科负责:
a)组织实施供应商评价、选择和控制;
b)建立并保存供应商的记录;
c)负责部分产品的验证并实施采购工作。
3.2 生产技术科负责:
a)参加供应商评价、选择和控制;
b)提供“关键原料清单”,并由质量负责人审核。
3.3 质检科
a)参加供应商评价、选择和控制;
b)负责进货检验、验证。
3.4总经理
负责供应商以及采购文件的批准。
4 程序
4.1 供应商评价、选择和控制
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a)法律法规要求:是否合法的生产厂家,有无3C要求及有害物质限量要求。
b)对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价;是否通过质量体系认证或产品质量认证、认证,国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品;
c)对正在供货的供应商每年填写《供应商业绩评定表》对其已有的质量业绩进行调查评价;
d)对供应商进行产品质量验证;
e)对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。
a)质量负责人主持,供销科组织,生产技术科、质检科参加,组织会议评定、选择合格供应商;
b)供销科填写《供应商能力调查评审表》,经有关部门签署意见后,报厂长审批;
c)供销科按进货产品类型编写《合格供应商名录》,送交总经理批准。
a)供销科负责建立并保存供应商质量档案;
b)供应商质量档案内容:《供应商能力调查表》、其它方法的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录及质量状态等材料,按不同供应商及其产品类别分档保存。
a)每年四季度末由供销科组织对合格供应商进行重新评价,当供应商提供的产品连续三次不合格,且未能及时纠正或采取纠正预防措施的,质量下降又未能改进的,应采取停供,直至取消合格供应商资格等处置措施;
b)对新供应商按本程序
c)当合格供应商名录有变动时,应按规定重新编制 进行补充。
4.2 采购资料和采购文件
a)产品类别、型式、等级或其它标识方法;
b)技术要求;
c)检验或验证方式。
4.3 采购
4.4 关键原料的检验/验证
5 相关文件
a)C3-1 “关键原料清单”
6 记录
a)D3-1 “供应商能力调查评审表”
b)D3-2 “合格供应商名录”
c)D3-3 “采购计划”
d)D3-4 “进货产品验证记录”
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